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省资源集团召开审计与风险委员会2023年第三次会议

作者:李沛 来源:集团审计风控部 时间:2023-12-28

  12月26日,省资源集团召开审计与风险委员会2023年第三次会议,集团总经理、党委副书记、副董事长冯修民出席会议并讲话,审计与风险委员会全体成员参加会议。

  会议听取了集团2024年审计计划和2023年内部审计工作情况报告,听取了有关专项审计调查报告反馈问题整改和内控落实情况报告,传达学习了《省管企业董事会审计委员会工作指引(试行)》。参会人员对审计、风控、内控工作提出意见建议,就如何更好发挥审计与风险委员会作用进行深入研讨交流。各委员表示,将着力为董事会科学决策提供专业支持,助力集团高质量发展。

  会议要求,审计工作要着力构建全面覆盖的工作格局,突出重点领域,加强审计监督,要勇于啃硬骨头,严格按时间节点完成审计整改,做好审计“下半篇文章”。针对风险项目,要专人专盯,拿出硬招、实招,下大力气清存量,花大功夫控增量,确保重大项目不出现重大风险。要紧盯三大重点领域、七个重点环节,加大内控建设力度,持续强化制度执行,切实提升内控管理水平。